Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#4 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,322
Спасибо: 322
|
![]()
Теперь подаю уточнёнку-первый раз с этим столкнулась.
Поправьте,если ошиблась. Уточнёнка из-за неверно заполненного раздела 2. (Ну и заодно нашла ошибку в СФ поставщика аж на 1 копейку НДС-собственная ошибка внесения данных документа в программу.Исправлю уж заодно и это). 1.В программе (БП8.3) делаю текущей датой документ-Корректировка поступления(создать на основании документа поступления) -исправление собственной ошибки-на закладке товары/услуги исправляю ошибки. Т.о формируется доп.лист к книге покупок за период,к которому относится документ поступления,т.е. у меня -за 1 квартал. 2.Создаю новую декларацию по НДС.Ставлю номер корректировки 1. 3.В разделе 2 убираю вручную из строк 040 и 070 ненужные данные. 4.В разделе 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге покупок изменений не было). 5.В приложении 1 раздела 8 отмечаю,что ранее предоставленные данные неактуальны (т.к. этого приложения у меня не было вообще)-туда попадают данные из доп.листа-исправленный СФ. 6.В разделе 9 и приложении 1 к р. 9 отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (т.к. в книге продаж никаких изменений). 7.А что ставить в разделах 10-12,если раньше они у меня не были заполнены вообще? Наверное-отмечаю,что ранее предоставленные данные актуальны (пусть ФНС сама решает,что это значит). Правильный алгоритм или что-то пропустила? И еще-пояснения письмом в ФНС нужно ли,чтобы объяснить ошибки раздела 2 или достаточно будет уточнёнки ?
__________________
"Нужно уметь правильно формулировать вопрос. Это половина дела. А вторая половина — умение услышать ответ" (Б.Акунин) Последний раз редактировалось КЕЕ; 20.04.2018 в 14:13. |
![]() |
![]() |
|
|