Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
В этом случае я вообще не понимаю, что делать с НДС. Когда получу 2000, надо ли на них выписывать счет-фактуру? Если нет, то на основании какого пункта налогового кодекса? Как это все отразить в учете? Но у меня вопрос о другом. Никто ничего менять и возвращать не будет. События уже произошли. Как эти события, пусть и неправильные, но так случилось. И я не уверена, что это неправильно. Раньше поставщик мог учитывать полученные от своих поставщиков счета-фактуры в расчетах по НДС, теперь же этот НДС входит в себестоимость, так что сумма договора для него не изменилась. Если отрешиться от вопроса как правильно, а рассматривать уже совершенные события. Что все-таки с восстановлением НДС с аванса?
|
![]() |
![]() |
|
|