Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
Бухгалтер
|
Добрый день!!!!!!!!!!!!
У нашей фирмы в 3 кв был "входной" НДС, но реализации не было и, соответственно, применить вычет мы по нему не могли( Согласно письму Минфина России от 02,09,08г №07-05-06/191, налоговый вычет мы можем заявить в этом периоде.Реализация была, но небольшая. Но как это должно выглядеть? Ведь если я учту тот НДС в этом периоде, то у меня будет НДС к возмешению. И мне нужно будет пройти проверку. Для неё необходимо предоставить уйма документов, в том числе книги покупок за проверяемый период. НО... ведь НДС попал в книгу покупок за прошлый период!? Как быть! Помогите пож-ста, может я что-нибудь путаю или не до понимаю?
__________________
|
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Опять НДС и опять к возмещению... | A-lexa | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 02.07.2008 12:03 |
| опять ОС | OlMi | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 29.08.2007 15:50 |
| Опять НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 28.07.2007 17:13 |
| Опять НДС | лили | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 19.07.2007 18:52 |
| НДС - опять о нем | Larsen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 03.05.2007 02:30 |