Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
|
т.е. Я выставляю счет-фактуру и жду что мне ее оплатят.
Затем регистрирую счет-фактуру на поступление товаров от поставщика, но не оплачиваю ее, а оформляю Акт о взаиморасчете. Пор этим документам формируются соответствующие проводки. А акт о взаимозачете сформирует необходимые проводки по списанию задолженностей? А как это будет выглядеть в проводках? Последний раз редактировалось Ирина83; 28.01.2010 в 11:33. |
|
|
|
|
|