Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 39
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос по НДС. У нас НДС помесячный. Реализация (услуги) бывает не каждый месяц. В те месяцы, когда не было реализации, НДС с предоставленных услуг,работ и т.д. к вычету не беру, а засчитываю в следующих, когда прошла реализация. Пока вроде все правильно. Есть услуги сторонних организаций, акты по которым выставлены в долларах. При оприходовании пересчитываю по курсу выставления акта. Плачу по другому курсу, меньшему,допустим. Возникает курсовая положительная разница. Должна ли я с полученной разницы (по сути дохода) начислить самостоятельно НДС,выставить счет/фактуру и уплатить? И,если даже не было реализации, принять входной НДС к вычету уже в этом месяце,не перенося на другой месяц,когда будет реализация.  Если все это правильно, то будет ли верным с отрицательной курсовой разницы начислить НДС к вычету? Кто знает ответ,откликнитесь! И с какого года действуют такие правила начисления НДС? Все время списывала просто всю сумму курсовой разницы на сч.91 и все.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Временные разницы | Любовь Ткачук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 03.03.2008 14:21 | 
| Суммовые разницы | Катенька | Делимся опытом | 0 | 08.06.2007 10:19 | 
| курсовые разницы | Светланка | Программы: 1C 7.7 | 1 | 24.04.2007 01:37 | 
| Суммовые разницы | ribka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.04.2007 13:32 | 
| Суммовые разницы | Alena-enot | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 26.10.2006 17:40 |