Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 ГБ 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
			Подскажите, пожалуйста, в п/п указано, что контрагент заплатил д/с за счет-фактуры 1,2,3. Часть из них - по одному договору, часть - по другому. На основании текста п/п я разнесла данные в программу. Менеджер утверждает, что сумма, прошедшая по основному договору, на самом деле сумма по дополнительному соглашению. На основании чего я должна разносить банк со слов менеджера? Взаиморасчеты должны идти правильно, на основании платежек. Могу ли я ничего не менять со слов менеджера, у меня ведь нет подтверждающих документов для "удобного" разнесения сумм? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Кто - если не ты, когда - если не сейчас  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |