Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 119
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста! У меня НИОКР который без НДС. Договор заключен в июле (т.е. 3 квартал) а акт сдачи работ подписан в октябре (т.е. 4 квартал). В эти же периоды (3-4 кварталы) кроме НИОКР были еще и работы с НДС. Входной НДС понятно: по НИОКР не берем по остальным берем а как правильно рассчитать НДС к зачету? В какой пропорции? В соотношении с общей выручкой за квартал? Так у меня в 3 квартале по НИОКР выручки не было был только аванс... В материалах (как я думаю) я не беру к зачету НДС с тех, которые пошли конкретно на выполнение этой работы а вот как быть с услугами типа аренда офиса и т.п. ???? Подскажите, теряюсь в догадках... 
		
		
		
		
		
		
		
	Заранее благодарна.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |