Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.02.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Мы - муниципальное учреждение, заключившее договор с организациями на ведение бухгалтерского учета и являющиеся распорядителями денежных средств. Одна организация приобрела по счету подарок и вручила к юбилею другой организации. Передача документально не оформлена. Мы оплатили счет по 226ст, возник вопрос, куда деть принтер и картридж. Решили, что принтер должен стоять на осн. средствах а картридж на материалах, соответственно сделали проводки к-т 401,01 на д-т 105,06, а затем списали по ведомости выдачи к-т 105,06 д-т 401,01.(это касается картриджа). Я же считаю, что вообще не нужно было заморачиваться ни с осн. ср. ни с материалами, а просто поставить на забаланс А07 поскольку это подарок! Как будет правильно?
|
![]() |
![]() |
|
|