Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
|
20.06.07 подрядчик ИП выставил счет фактуру без НДС.
20.11.07 сообщает что счет фактура выставлена с ошибкой, надо учесть НДС. Нас это очень устраивает, так как сумма платежа не меняется, а НДС к возмещению не маленький. Вопрос: как мне зачесть этот НДС не трогая 2 квартал 2007 Вариант1: Если подрядчик вышлет мне счет-фактуру по почте и получу я ее 30.11.07 Как мне в этом случае зачесть НДС ноябрем 2007? Ведь затраты я уже провела вторым кварталом? Подрядчик парень мировой и понимающий, поможет в оформлении любой документации
|
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Штамп на счет-фактуре | Finta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 28.11.2007 07:58 |
| Адрес в счет-фактуре. | frol | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 09.11.2007 09:36 |
| Проблема с графой 10-11 в счет-фактуре | Ankara | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 04.10.2007 19:21 |
| Печать в счет-фактуре | Xelen | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 27.10.2006 15:25 |