Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 363
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 13
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я начислила компенсацию за использование авто 1200 руб. Дт 26 Кт 73,3 начислила 31 марта. 
		
		
		
		
		
		
		
	Выплачивать я ее буду только в апреле. В бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств (п. 18 ПБУ 10/99) А в налоговом учете эти расхода признаются на дату перечисления денежных средств со счета или выплаты их из кассы (п.п.4 пункта 7 ст. 272 НК) Значит у меня образуется временная разница. В оборотке на конец квартала по 73 счету получается 1200 красным по дебету (мне кажется это как-то не правильно). Какой выход? Может быть начислять через 70 счет? Или начислять в апреле за март, когда будет выплата ( но я думаю это не верно). Еще есть выход сделать счет 73 активно-пассивным, но как я не знаю. Поделитесь опытом, кто как делает.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |