Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#11 |
|
Снова бух
|
Странно, в своде было закрыто, а фактически не выплачено?
Сальдо на конец месяца по своду (свернутое), должно идти с сальдо по 70 счету в бухгалтерии, а его ведь просто так не отрегулируешь, касса и банк все равно идут текущими числами. Остаток закроется при выплате Т.е. должен быть 0 в своде за август, если июльскую выплатить 05.08 и августовских начислений пока не делать.Считает правильно, если нормально стоит период расчета... И выплата тоже идет по периодам, т.е. если ставить "за июль", выплатит только за июль, даже если уже есть начисления августа. |
|
|
|
|
|