Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2 | ||||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,621
Спасибо: 1,934
|
![]() Цитата:
Цитата:
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. Найдите справочник : "Способы отражения зарплаты в учете". И там поставьте счета учета затрат по ЕНВД 44 сч., если у вас торговая деятельность, то все затраты и УСН и ЕНВД должны собираться на 44 счете, в т.ч. и взносы должны также падать на 44 счете в Дт, при этом если у вас была выручка в месяце одновременно и по УСН и по ЕНВД, то на 44 все затраты (в данном случае з/п и взносы) должны быть распределены. В конце месяца 44 счет должен закрыться и сформироваться проводки: Дт 90.07.1 (УСН) Кт 44 Дт 90.07.2 (ЕНВД) Кт 44 Аналитический учет по счету в целом ведется по операциям, по которым формируются прочие доходы или расходы (субконто "Прочие доходы и расходы", только обороты). Каждая операция - элемент справочника "Прочие доходы и расходы". Цитата:
Порядок документов по начислению зарплаты и взносов: 1. Ввод процентов деятельности. Для этого у вас должны быть проведены все документы реализации, т.е. и кассовые документы по выручке и банковские документы и документы реализации (накладные). Когда вы точно знаете, какая выручка у вас по ЕНВД и какая по УСН. Только после этого вы можете по зарплате ее распределить. В этом документе есть колонка : Статьи затрат деятельности ЕНВД и статья затрат деятельности не ЕНВД: Процент проставляется только по ЕНВД, остальной процент она сама определяет, процент руками не вносится, программа сама должна его рассчитать. В колонке статьи затрат, по каждому человеку есть две строчки: в этих строках должно быть: Оплата труда ЕНВД, и вторая строка оплата труда не ЕНВД. Соответственно только в строке оплата труда ЕНВД стоит процент. Если вы процент вносили сами руками, то это означает, что где-то в настройках или в документах продаж или в учетной политике у вас что-то не правильно. 2. Следующий документ : начисление зарплаты, в этом документе только фамилии работников и оплаты, а также колонка подразделение и вид расчета, у меня у работников оклады, поэтому у меня стоит Оклад по дням. 3. Последний документ : Начисление налогов (взносов) с ФОТ. Никаких галочек по корректировке взносов быть не должно, прога должна сама все правильно посчитать в соответствии с процентом, если вы будете корректировать, то в дальнейшем прога будет вам считать не правильно, потому что она вас понимать не будет, что у вас и произошло в данном случае. Цитата:
Не поняла, у вас деятельность ЕНВД 90%, а в КДиР попал один процент выплач. ? Почему один процент ? В КДиР если у вас ЕНВД 90%, то УСН должно быть 10% (десять) и в КДиР сумма в размере 10 (десяти) процентов должна попадать после выплаты. 1. За октябрь Проверьте счет 90.01.1 и 90.01.2 есть там цифры по Кт, по обоим счетам или только по 90.01.2 ? 2. Проверьте счет 44, там что у вас ? 3. Откройте оборотку за ноябрь там что у вас с 90.01.1 и 90.01.2 ? 4. Также проверьте счет 44 за ноябрь - там что у вас ? |
||||
![]() |
![]() |
|
|