Цитата:
Сообщение от Бух на всю голову
Должна ли я в какой-то декларации (например за 4 квартал, в котором отказали) ставить НДС к начислению?
|
если отказали в применении то уточненку нужно сдавать за тот квартал в котором была отгрузка на экспорт (то есть начислить НДС 18%)
Подтвердить 0% ставку можно в течении 3х лет
Цитата:
Сообщение от Бух на всю голову
в 1 кватрале 2011 года собрали все документы и показали в 4 разделе НДС 0%
в 3 квартале 2011 года подали уточненную деклараци за 1 квартал 2011 года
|
Вот это мне не понятно, если собрали все документы то почему уточненка?
Цитата:
Сообщение от Бух на всю голову
огласно учетной политике за 2010 год (которую я в галаза не видела и бухглатер утверждает, что ее нет) представленной(!) в ИФНС, не закреплено осущесвтление операций по реализации товаров в режиме "Экспорт" и порядок ведения раздельного учета.
|
Примерно так : При реализации товаров на Экспорт и применении 0% ставки по НДС применяется раздельный учет по косвенным расходам, которые нельзя напрямую отнести к конкретной реализации. входящий НДС по таким расходам делится в процентном отношении к реализации по ставкам 18 и 0% в этом квартале (вот как то так... )
А вообще - не переживайте , ни чего сложного в этом нет. все операции - однотипные, документы тоже, просто хорошо один раз изучить и всё.