Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.02.2012
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Сделали с контрагентом акт сверки взаимных расчетов - всплыли реализации по прошлому году, приходов по которым у нас нет (фактичеки поступление товара было, но он не оприходован). Как закрыть суммы по задолженности?
|
![]() |
![]() |
|
|