Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне поступить в следующем случае. Я ген. директор ООО, на фирме применяется УСН с базой налогообложения доходы - 6%. Веду бухгалтерский учет для того, чтобы на конец года можно было выделить чистую прибыль и начислить в конце года дивиденды учредителю (т.е. мне). Фирма занимается установкой и обслуживанием кофейных автоматов. Требовалось купить и поставить на баланс два кофейных автомата, а также комплекты расходных ингредиентов к ним (кофе, сахар, стаканчики и т.д.). Т.о. нужно было приобрести основные средства и материалы. Поскольку на р/с фирмы не было денег (было чуть меньше уставного капитала, тысяч девять), я от имени ген. директора заключил договор (на свою фирму) на поставку ОС и материалов с фирмой, которая занимается продажей данной продукции, НО написал им письмо, что "прошу считать оплату по выставленному ими счету от физ. лица (ген. директора) - от меня в счет оплаты по договору с моей фирмой на поставку ОС и материалов". После этого я через Сбербанковскую карточку (мою, как физ. лица) оплатил поставщикам выставленный ими счет с назначением платежа - "в счет оплаты по договору №__ по счету №__ за автоматы". Приобретаемые материалы я оплачивал таким же образом, отдельно.
Вопрос. По каким проводкам и какими документами мне провести всё это в бух. учете, чтобы на складе появились материалы и ОС, а перед ген.директором возникла задолженность, которую потом (когда будет появляться прибыль) можно было бы вернуть (разумеется без процентов - сколько ген. директор заплатил за покупки - столько и вернуть)? При этом, чтобы перед фирмой-продавцом ОС и материалов задолженности не возникло. Читал об этом здесь здесь , и даже тут . Но как это сделать в 1С? Я так понимаю, что ген. директор (т.е. я) должен выступить доверенным лицом. При этом надо оформить доверенность. Как оформить доверенность в 1С прочитал, но как после этого сформировать задолженность фирмы перед ген. директором НЕ на счете 71 (я вычитал, что в данном случае это не правильно), а на правильном счете (каком так и не понял)? Помогите пожалуйста разобраться что к чему. Заранее огромное спасибо за ответ! |
|
|
|
|
|