Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 813
Спасибо: 0
|
![]()
Посмотрите, пожалуйста ещё раз учет :
1) права в пользование со стоимостью гарантии - дт 012.Кт Оплата Дт 76 Кт 52 Списываю по окончанию срока контракта Дт Кт 012 2) материалы полученные в пользование (т.е с возвратом правообладателю) + материалы полученные через интернет со стоимостью (уточнить нужно у правообладателя) - Дт 012 Кт . Списать материалы по дате возврата Дт Кт 012 Оплата за доставку Дт 76 Кт 52. Учитываю в расходы за доставку Дт 20 Кт 76. 3) материалы купленные (без возврата поставщику) - Дт 10 Кт 76 . Списать по окончанию срока контракта проводка Дт 20 Кт 10 4) начисление роялти Дт 20 Кт 76 . И если сформировать акт сверки , то должна увидеть обороты за период по Дт оплата гарантии , по Кт начисление роялти, если на конец периода сальдо будет по Дт , то гарантия не окупилось, если по Кт то этот остаток платим правообладателю. Последний раз редактировалось AISA; 25.02.2014 в 19:02. |
![]() |
![]() |
|
|