Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#6 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
Здравствуйте, поправьте меня, пожалуйста, если не правильно считаю. Мы совершили операции по импорту в марте. В апреле, до 20 числа, отчитываюсь перед ИФНС, и до этого оплачиваю сумму НДС. После штампа ИФНС на заявлении о ввозе товаров, в отчете за 2 квартал показываю сумму к вычету в графе 190. Это правильно? В декларации по НДС 1151001 я за 1 квартал эту операцию вообще не отражаю?
|
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 15:20 |
| декларация ндс | lenaxxd | НДС | 18 | 12.12.2012 11:49 |
| Декларация по НДС формируется неправильно | sozvezda | НДС | 7 | 20.08.2012 15:46 |
| НДС при расчете аккредитивом + НДС при импорте | Olenka2807 | Валюта, экспорт, импорт | 0 | 21.12.2011 12:19 |
| Расчет НДС к уплате Декларация по НДС | Наталья3180 | НДС | 2 | 10.12.2011 14:47 |