Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#32 |
Чертополох
|
![]()
Я документ "поступление доп расходов" оформляю, если получили инвентарь или материалы. В этом случае сумма доставки "подвязывается", а точнее сказать распределяется по стоимости полученных материалов.
А если получили товары для перепродажи - то доставку отношу на сч.44 как транспортные расходы.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|