Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#41 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
Цитата:
Как всё это дело правильно провести и оформить, если выяснятся расхождения по цифрам... долги... ![]() ![]()
|
|
|
|
|
|
|
#42 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
акт сверки субсчета не затрагивает, в акте сальдо 62 и 60, ну и обороты конечно. А вот краснота у вас очень нехорошая. Может попробовать выправить документом корректировка долга-перенос задолженности?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#43 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
|
tanya_serg, я бы стал делать корректировку долга только в крайнем случае. Сделайте архивную копию. В архивной копии попробуйте перебейте и 14 и 15 год на правильные субсчета. Скорее всего после перебивки у вас база по налогу УСН за 14 и 15 год будет другая.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#44 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Просто человек, зачем в закрытые периоды заходить и что-то там исправлять.
Тем более, если база может сдвинуться. Это бесполезная двойная работа, поправить в архиве и потом еще в рабочей базе. Все корректировки только в 15г. |
|
|
|
|
|
#45 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
это как сказать... у них скорее всего декларация за 2014г из-за этой красноты "пол-палец-потолок", да и КУДиР тоже. Так что поправить желательно в архиве и посмотреть к чему это приведет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#46 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Entry, не забывайте что это УСН 15%. Если неправильно указан субсчет по поставщикам то возможно не все расходы приняты на уменьшение налога. Так же если некорректно указан субсчет по покупателям то возможно не все доходы отражены в КУДИР.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
|
|
|
|
|
#47 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Вес`на, мы с вами думаем обо одном и том же
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
|
|
|
|
|
#48 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
Вес`на, случай тяжелый действительно....
А мне очень понравилось, что ТН советовала. Сейчас же по проверке надо ответ дать - поэтому или Книгу под Декларацию или полностью восстановить 14г. Очень похоже, что прошлый бухгалтер работал в 7.7, а там не было такого деления на 60.02 и 62.02. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#49 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
не думаю, что в семерке
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#50 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
tanya_serg, откройте в 1С - Организация - Счета учета расчетов с Контрагентами.
Проверьте, что там настройки соответствуют вложению. Если что-то не так, то исправьте. Документы новые надо не копировать, а создавать, чтобы изменения были активны. |
|
|
|
|
|
#51 | ||
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
|
||
|
|
|
|
|
#52 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
у меня там вообще пусто
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#54 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
СЧета-то есть такие в 1С7,только смысл заложен в них другой,потому что раньше бухучет был не так важен,как налоговый учет при УСН ,поэтому сч.60.-учет расходов не принимаемых для НУ,сч.60.2-для принимаемых,а счет 62.1- для расчетов с покупателями,потому что для УСН важно именно поступление на р/с от покупателя,неважно,аванс это или оплата отгрузки..
|
|
|
|
|
|
#55 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
Очень похоже на то,что даже в 1С8 для УСН так же предусмотрен один счет учета поступлений от покупателей 62.1.ИМХО
|
|
|
|
|
|
#56 | ||
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
|
||
|
|
|
|
|
#57 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
Цитата:
Я тоже не в восьмерке учет начинала
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
|
#59 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
|
|
|
|
|
|
#60 | ||
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
|
||
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|