Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть, может кто сталкивался с подобной ситуацией. Есть входящий счет-фактура, по которому хотим принять вычет в этом квартале только частично (чтобы избежать НДС к возмещению), остальную часть планируем принимать в следующем квартале. Т.е. по итогам квартала кусочек НДС остается на 19 счете.
Вопрос: какую сумму счета-фактуры и какую сумму НДС указывать в разделе 8, в графах 15 и 16 декларации? 1. Полную сумму счета-фактуры и НДС только в той части, которую принимаем к вычету в данном квартале? 2. Или же сумму счета-фактуры пропорциональную самому вычету, и так же часть вычета по НДС? 3. Или же полную сумму счета-фактуры и полную сумму вычета? А в разделе 3 указать фактически принятую сумму вычета? При этом варианте в следующем квартале в разделе 8 счет-фактура уже фигурировать не будет, но в разделе 3 вручную подкорректировать оставшуюся принятую сумму вычета? (понимаю что этот вариант совсем бредовый, но в голову уже что только не приходит). Как бы сделали Вы? или может есть практика или ссылка на статейку? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |