Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#11 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Адрес: Барнаул
Сообщений: 179
Спасибо: 7
|
![]()
Ладно, пусть будет 206.
По сотруднику так и не поняла (может это оттого, что я казённик, а вы возможно нет), но у меня сотрудник максимум смог бы перечислить со своей карты на дебетовую карту учреждения и тогда это выглядело бы так: 1. 210.03 - 206.11 - сотрудник вернул переплату на дебетовую карту; 2. 304.05 - 210.03 - вы делаете "кассовое поступление" - зачисляете деньги с дебетовой карты учреждения на л/с в УФК. Всё, начисления по з/пл вы никакие не делали, значит и закрывать там нечего, а 206.11 уже закрылся. Но если всё-таки смог сразу на л/с, значит просто 304.05 - 206.11. 3. 303.05 - 304.05 - перечисляете в бюджет "дебиторку прошлых лет" отдельной ЗКР (посоветуйтесь с куратором в УФК, как правильно её напечатать); 4. 210.02 - 303.05 - начислен доход бюджета с доходным КБК, заканчивающимся на 130 (операцией вручную). Последний раз редактировалось Татьяна22; 10.02.2016 в 08:21. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|