Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Возникли еще два вопроса, придется апнуть тему:
1. НДС к возмещению возможен в случае, если закупленные товары были проданы или относились к средству производства или же я могу возмещать НДС с тех товаров, которые были закуплены для реализации, но не продались; 2. Каков статус того имущества, которое было приобретено ИП, но не реализовано, либо являлось средством производства при закрытии ИП? Сумма НДС к возмещению меньше суммы НДС к уплате, если это важно (т.е. я все равно должен буду заплатить, а не налоговая мне). |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,294
Спасибо: 1,973
|
![]() Цитата:
Значит, получился НДС к уплате в бюджет. Сначала уплатите НДС и пени (если есть), потом сдавайте налоговую декларацию. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. Вопрос относился скорее к "могу ли я принять к вычету НДС, если товар не реализован?".
Например, у меня куплены товары а, б, в. За каждый товар поставщиком был выделен НДС в размере 10 руб (итого 30 руб в качестве НДС мне предъявлено по счету-фактуре) Далее я продал только товары а и б и за них НДС нужно уплатить в размере, например, 32 рублей. Могу ли я в данном случае учесть уплаченный поставщику НДС с товара "в", если сам товар "в" я не продал и заплатить 2 руб в качестве НДС? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|