Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2015
Адрес: Вологда
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Подскажите, пож-та, еще такой момент:
Покупатель перечислил аванс 193410 руб. (без НДС) в декабре 2015, когда наша организация была на УСН. Договор переделываться не будет. Отгрузка была в январе 2016 г., когда мы уже на ОСН. Директор раньше сам все документы выписывал и накладную сделал на 193410 руб. без ндс. Этот документ подписан обеими сторонами. Сейчас в программе чтобы выписать нормально счет-фактуру (которой вообще не было сделано), накладную мне пришлось сделать на 193410+ндс сверху. Т.е. получается у меня в программе реализация на одну сумму, а покупателям на другую выставлен документ... ![]() Как правильно? |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|