Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,480
Спасибо: 1,358
|
на 10 как материалы,а не как товар на 41 приходовать.Или у вас ,в основном,торговля ,поэтому и учитываете как товары?
правильно на каком основании,почему возник вопрос про доначисление НДС.Если ТМЦ оприходованы и есть счет-фактура от поставщика,имеете полное право поставить НДС к вычету.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
Цитата:
Доначисление НДС с точки зрения реализации. Я недавно на ОСНО, пока изучаю. и вот недавно смотрела вебинар, там лектор говорил о риске доначисления НДС при таком частом списании. Может, я не так поняла... Но по логике, эти суммы включены в реализацию. Вы считаете, что я делаю все верно? Могу продолжать так? |
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|