Цитата:
Сообщение от Аланда
на 10 как материалы,а не как товар на 41 приходовать.Или у вас ,в основном,торговля ,поэтому и учитываете как товары?
на каком основании,почему возник вопрос про доначисление НДС.Если ТМЦ оприходованы и есть счет-фактура от поставщика,имеете полное право поставить НДС к вычету.
|
На 41, тк для других заказчиков мы отгружаем как товар.
Доначисление НДС с точки зрения реализации. Я недавно на ОСНО, пока изучаю. и вот недавно смотрела вебинар, там лектор говорил о риске доначисления НДС при таком частом списании. Может, я не так поняла... Но по логике, эти суммы включены в реализацию.
Вы считаете, что я делаю все верно? Могу продолжать так?