Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
|
![]() Цитата:
Д-т 62 Кр-т 90.01 = 115 000 (начальная реализация в ноябре 2016) Д-т 90.01 Кр-т 68,02 = 17542.37 (начислен НДС реализации в ноябре) Д-т 62 Кр-т 90.01 = -5000 (корректировочный счет-фактура на уменьшение , вставленный в январе 17) Д-т 68,02 Кр-т 90.01 = 762,71 (принят к вычету НДС с суммы уменьшения в январе 17) Пишу проводки, которые делала сама. Правильнее наверное было бы использовать для НДС счет 90.03. Никаких исправлений ручкой, никакой правки ноябрьской реализации не нужно.И НДС с такого уменьшения - это Ваш вычет. А покупатель его должен восстановить. (Согласно пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ у покупателя имеется обязанность по восстановлению сумм НДС при уменьшении стоимости полученного товара (выполненных работ, оказанных услуг). Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ продавец имеет право на вычет сумм НДС при уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). ГАРАНТ.РУ: |
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|