Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Не поняла опять ничего - запуталась совсем!
Помогите пожалуйста еще раз. Разговор идет только о периоде после 30.06.2017 (не сырьевые).. Т.е. получается, если мы еще не собрали пакет документов, подтверждающих экспорт, то мы входящий НДС к возмещению ставим сразу, а вот 4-й раздел заполняем только в том периоде в котором собрали...Если так, то получается, что нам должны вернуть НДС, не дожидаясь подтверждения экспорта! надеюсь я всё правильно поняла ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|