Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,914
Спасибо: 4,256
|
1) Д76 К51 - отражено приобретение путевки
2) Д50.3 К76 - отражено поступление путевки 3) Д91.02 К50.3 - путевка выдана сотруднику Есть мнение, что шаг 2 можно пропустить и отразить путевки на забалансовом счете, а расходы учесть в момент оплаты. Т.е. проводка на шаге 2 будет Д91.02 К76
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2018
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2018
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
[QUOTE=Вес`на;1199298]1) Д76 К51 - отражено приобретение путевки
2) Д50.3 К76 - отражено поступление путевки 3) Д91.02 К50.3 - путевка выдана сотруднику Есть мнение, что шаг 2 можно пропустить и отразить путевки на забалансовом счете, а расходы учесть в момент оплаты. Т.е. проводка на шаге 2 будет Д91.02 К76[/QUO Создала счет 91.02 не учитываемый в НУ. А шаг 3 каким образом оформлять? если фактически на руки работнику путевка не выдавалась. Как лучше оформить? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|