Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Здравствуйте! Вы покупаете услуги в Казахстане?
СФ Казахстана к нам не имеет никакого отношения. У нас в книге покупок и продаж могут быть только документы РФ. Мы смотрим Протокол ЕАЭС и определяем по протоколу, а не по физическому исполнению место реализации. Если место реализации РФ - НДС есть, например, 18%. И мы налоговый агент. Должны удержать из выплаты иностранцу налог и уплатить его в наш бюджет. Ему за минусом НДС оплату. Если не РФ - Без НДС. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Вот как по вашему мнению - покупка услуги происходит в Казахстане? Если услуга-АРЕНДЫ происходит на территории России, и только всего лить техника принадлежит не российскому контрагенту, а Казахскому. Они пригнали свою технику в Россию - нате пользуйтесь, мы пользуемся, когда закончим, они её заберут - что соответствует п.28 и 29 Постановления ЕАЭС Почему вы решили что в книге покупок не можем отразить не российские счеты-факуры? -Казахстан это страна - участница ЕАЭС. Таким образом на основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" - II. Правила ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, -разрешает отражать в книге покупок счета фактуры из Казахстана. Спасибо если вы дадите опровержения-консультации, в случае неверной моей трактовки законодательства. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|