Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.03.2018, 11:37   #1
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
По умолчанию Re: Когда можно возместить НДС при аренде техники из Казахстана?

Здравствуйте! Вы покупаете услуги в Казахстане?
СФ Казахстана к нам не имеет никакого отношения. У нас в книге покупок и продаж могут быть только документы РФ.
Мы смотрим Протокол ЕАЭС и определяем по протоколу, а не по физическому исполнению место реализации.
Если место реализации РФ - НДС есть, например, 18%. И мы налоговый агент. Должны удержать из выплаты иностранцу налог и уплатить его в наш бюджет. Ему за минусом НДС оплату.
Если не РФ - Без НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 05:42   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.10.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Когда можно возместить НДС при аренде техники из Казахстана?

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вы покупаете услуги в Казахстане?
СФ Казахстана к нам не имеет никакого отношения. У нас в книге покупок и продаж могут быть только документы РФ.
Мы смотрим Протокол ЕАЭС и определяем по протоколу, а не по физическому исполнению место реализации.
Если место реализации РФ - НДС есть, например, 18%. И мы налоговый агент. Должны удержать из выплаты иностранцу налог и уплатить его в наш бюджет. Ему за минусом НДС оплату.
Если не РФ - Без НДС.
Прошу дать опровержения, возможно мной не верно понято законодательство:
Вот как по вашему мнению - покупка услуги происходит в Казахстане? Если услуга-АРЕНДЫ происходит на территории России, и только всего лить техника принадлежит не российскому контрагенту, а Казахскому. Они пригнали свою технику в Россию - нате пользуйтесь, мы пользуемся, когда закончим, они её заберут - что соответствует п.28 и 29 Постановления ЕАЭС

Почему вы решили что в книге покупок не можем отразить не российские счеты-факуры? -Казахстан это страна - участница ЕАЭС. Таким образом на основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" - II. Правила ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, -разрешает отражать в книге покупок счета фактуры из Казахстана.

Спасибо если вы дадите опровержения-консультации, в случае неверной моей трактовки законодательства.
Молодой Молодой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot