Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#5 |
|
аналитик
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
|
Единственное, что я сделала уже в меж отчетный период: перевела 10113 на 10112, 10413 на 10412, 10137 на 10138 и 10437 на 10438. В текщем периоде поправила начисление амортизации от 10000 до 100000 100%, свыше 100000 линейным методом и до 10000 перевела на счет забаланс 21
__________________
Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало. |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|