Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
Ну вот пошла пляска с НДС
ОПЛАТИЛИ 100% аванса в том уже году. Поставка будет в этом. Присылают переделанный счёт от 2018, но уже со ставкой 20% Типа доплатите. Как факт - мы не против. Но мне что, сделать платёжку с суммой 0,00, а в НДС поставить сумму доплаты? Ведь меняется только НДС. Что то туплю.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 50
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
я уже начиталась...но так же поняла
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|