Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина
КАк вы думаете, корректно ли будет уменьшить НДС так:
Д90.3 К68.2 (сумма с -) на сумму уменьшения НДС по отгрузке. Без посредства счета 19.3. Меня смущает, что идет операция со знаком минус по К68.2. Хотя во всех учебниках  именно так и говорят делать. Сторно запись Д90.3 К68.2 на сумму уменьшения.
|
я бы все-таки делала с использованием счета 19, т.к. напрямую это не совсем корректно, ведь вы можете и не принимать к зачету ндс по уменьшению
Цитата:
Сообщение от Наталья Солодкина
Получается , что сумма выручки по Налогу на прибыль будет уменьшена на сумму корректировки отгрузки (уменьшение стоимости).
А сумма реализации для целей НДС нет. Потому что будет уменьшатся сам НАЛОГ - что будет сделано записью в Книге покупок.
Получится расхождения выручки по Налогу на прибыль и суммы реализации по НДС?
Будьте добры, подскажите, я верно понимаю, что так должно, а главное МОЖЕТ быть?
|
Так может быть, и так есть )) И ифнс может прислать требование почему у вас разница. Вы должны будете пояснить