Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 204
Спасибо: 7
|
Добрый день! Поясните пожалуйста для непонятливых. Мы поставщик
Заключен договор в октябре 2018г. на 300тыс., в т.ч. НДС 18% - 45762,71 Поступила предоплата в октябре в размере 200тыс., в т.ч.18% - 30508,48 В феврале 2019. отгрузка на всю сумму 300тыс., в т.ч.20% - 50000,00 Общую сумму менять не будем (клиент не согласится). Коректировочный счет-фактура нужен? или просто делаю отгрузку на 300тыс. в т.ч. НДС 20% и счет на доплату 100тыс.. в т.ч.НДС 20%? |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|