Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 445
Спасибо: 41
|
1010251 — реализация услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые взимается государственная пошлина, все виды регистрационных, лицензионных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования природными ресурсами (подп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ);
У нас получается вот это в скобках - я выделила жирным. То есть это не льготируемая реализация, а наоборот. Там если арендуешь у государства имущество, то положено самим начислять НДС, самим себе выписывать сч/ф и уплачивать его в бюджет а не арендодателю. Но если арендуемое имущество - это земельный участок, то за него НДС не уплачивается и вся эта песня получается как-бы льгота и отражается в 7 разделе. Полный бред на самом деле, если честно. |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.04.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 64
Спасибо: 35
|
Цитата:
налоговая разослала информационное письмо еще 23.07, а вчера начался методичный обзвон налоговых агентов с "просьбой" подать уточненки за 1 и 2 кв 2019г. - перенести сумму уплаченной арендной платы за землю из гр.3 в гр.2 "Информационное письмо. Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Крым, сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки Налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, представленных налогоплательщиками-налоговыми агентами за 1 квартал 2019 и 2 квартал 2019, выявлены факты ошибочного отражения по коду операции 1010251 стоимость операций по аренде муниципальных земельных участков в графе 3. Указанные операции должны отражаться в графе 2 раздела 7 налоговой декларации по НДС, при этом в графах 3 и 4 раздела 7 налоговыми агентами ставится прочерк (Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом ФНС России от 29 октября 2014 № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № ММВ-7-3/853@)). При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта ошибочного отражения по коду операции 1010251 стоимость операций по аренде муниципальных земельных участков в графе 3, просим внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую отчетность." |
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Entry (16.08.2019) |
|
|
#3 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 56
Сообщений: 1,060
Спасибо: 277
|
Я уже 5 лет сдаю по ИПешнику, кот. платит за аренду земли, декларацию по НДС в таком составе:
1. Раздел 1: заполнена стр.010 - код ОКТМО, стр.020 - КБК, все остальное прочерки 2. Раздел 2: заполнена стр.020 - наименование органа у которого арендуем землю заполнена стр.030 - ИНН этого органа заполнена стр.040 - КБК заполнена стр.050 - код ОКТМО заполнена стр.070 - код операции 1011703 "Предоставление органами гос.власти и управления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества" Все остальные строки - прочерк 3. Раздел 7: графа 1 - код операции 1010251 графа 2 - ноль графа 3 - сумма арендной платы за землю, фактически перечисленной за квартал. графа 4 - ноль Вопросов до сих пор не возникало, и пока никаких писем от ФНС не приходило |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|