Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.09.2022, 12:06   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,613
Спасибо: 1,934
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от Jumbo Посмотреть сообщение
Превышение 1% за 1 квартал считаю так:
450 000 доход за 1-ый квартал - 300 000 = 150 000, итого 1% = 1500
за 2-ой квартал превышения нет
за 3-ий квартал считаю так:
340 000 доход - 300 000 = 40 000, итого 1% = 400
Неправильно считаете. Если уж очень хочется платить ежеквартально, тогда считать нужно так :
1 кв доход 450 000 - 300 000 = 150 000 * 1% = 1500 руб
2 кв доход 230 000 = 450 000 + 230 000 - 300 000 = 380 000 * 1% = 3800 руб - 1500 (оплачены) = 2300 доплата
3 кв доход 340 000 = 450 000 + 230 000 + 340 000 - 300 000 = 720 000 * 1% = 7200, так как вы уже заплатили 1500 и 2300, то 7200-1500-2300 = 3400 (доплата)
4 кв доход 320 000 = 450 000+230 000+340 000+320 000 - 300 000 = 1 040 000 * 1% = 10 400 налог, если вы уже заплатили 1500, 2300 и 3400, то налог к доплате получится 10400-1500-2300-3400 = 3200 (к доплате)
Итого годовой налог получается 1500+2300+3400+3200 = 10400 руб.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Jumbo (13.09.2022)
Старый 13.09.2022, 19:25   #2
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как считать налог при переносе срока уплаты взносов на 2023

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Неправильно считаете. Если уж очень хочется платить ежеквартально, тогда считать нужно так :
1 кв доход 450 000 - 300 000 = 150 000 * 1% = 1500 руб
2 кв доход 230 000 = 450 000 + 230 000 - 300 000 = 380 000 * 1% = 3800 руб - 1500 (оплачены) = 2300 доплата
3 кв доход 340 000 = 450 000 + 230 000 + 340 000 - 300 000 = 720 000 * 1% = 7200, так как вы уже заплатили 1500 и 2300, то 7200-1500-2300 = 3400 (доплата)
4 кв доход 320 000 = 450 000+230 000+340 000+320 000 - 300 000 = 1 040 000 * 1% = 10 400 налог, если вы уже заплатили 1500, 2300 и 3400, то налог к доплате получится 10400-1500-2300-3400 = 3200 (к доплате)
Итого годовой налог получается 1500+2300+3400+3200 = 10400 руб.
Да, всё понятно теперь.
А если в феврале 2022-ого была оплата 1% общим платежом за весь 2021-ый год и потом в апреле 2022-ого оплата УСН была за 1 квартал 2022-ого без уменьшения на сумму оплаченной в феврале 2022 суммы 1%, как теперь быть? Налоговая будет автоматом считать это переплатой за 1 квартал 2022?
Jumbo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot