Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,682
Спасибо: 2
|
Я просто бухгалтер, мне передают документы, которые выписывает менеджер. Тоже их пытала что это было. Выяснилось, что это был возврат на который они и сделали эту счет фактуру. Значит мне у себя нужно провести возврат товара поставщику?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,514
Спасибо: 1,997
|
В этом случае поставщик должен выставить Вам корректирующий счет-фактуру.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,673
Спасибо: 184
|
Цитата:
НДС попадёт в книгу покупок с кодом 18. Выручка уменьшится, будет разрыв между базой по НПР и базой по НДС -но налоговая это пропускает - это нормальная ситуация при корректировке реализации. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|