Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			В 3-ем квартале пришла сумма от покупателя, ее повесили на 62.2, а сч/ф на аванс не сделали. Как лучше сделать: 1) в октябре сделать сч/ф на аванс. НО как я понимаю этого сделать нельзя,надо 3-ем кварталом и подавать уточненку. 2) бухгалтерской справкой с 62.2 перевесить на др. счет Подскажите какие будут проводки??И какой лучше выход из этой ситуации?? Последний раз редактировалось Sil S; 23.11.2008 в 15:45.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| ошибка в табеле за прошлый период | Семицветная | Зарплата и кадры | 1 | 28.10.2008 11:14 | 
| Как исправить излишне выплаченную з/п и табель в ЗиК за прошлый расч период | Герда | Зарплата и кадры | 8 | 23.10.2008 06:15 | 
| Обнаружена входящая счет-фактура за прошлый квартал | Helgard | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 01.09.2008 15:32 | 
| Не учтенные расходы за прошлый период | Кукуся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.10.2007 23:17 | 
| несданная отчетность за прошлый период | Натабух | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 29.10.2007 23:12 |