Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям? | |||
| Да | 
		 | 
	151 | 64.53% | 
| Нет | 
		 | 
	39 | 16.67% | 
| Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий | 
		 | 
	41 | 17.52% | 
| Не собираюсь | 
		 | 
	3 | 1.28% | 
| Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 12.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 63
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  . Но  какие проводки формируются при этом?
 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 13.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Считаю, что счет-фактуру на аванс выставлять нужно. Мало того, в этом счет-фактуре должно быть указано наименование товара или услуги. А вот как быть, если предоплата прошла частично??? Не указывать же, например, половину стола и стула)))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Это Я- ваша Кэти! 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2008 
				Адрес: г.Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 2,767
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Анастасия888, Я вобще счета-фактуры на аванс давным-давно делаю, а не только с этого года. Я завожу в программе счет-фактуру на основании выписки, и автоматом встает :запись " Предварительная оплата" , сумма , номер и дата оплаты. 
		
		
		
		
		
		
		
	А не так, что предоплата за 25% стула.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 13.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, Кэти, все верно, мы тоже так делаем. Но дело в том, что именно с 2009 года, выписывая сч-ф при получении предоплаты, формулировка "Предварительая оплата" не "прокатывает"))) Нужно указать именно наименование товара, услуги, за котрое получена предоплата, т.е. указать номенклатуру товара, если это услуга-указать конкретно услугу, например "предварительная оплата за услуги сотовой связи за февраль 2009 года". А вото ЧТО делать, когда предварительная оплата да притом ЧАСТИЧНО и за ТОВАР???? нужно же перечислить какой товар КОНКРЕТНО....
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Там количество не указывается а распределяетя по сумме.
		 
		
		
		
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не товар, а полное наименование всех товаров, работ, услуг.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			С 01.01.2009г. налогоплательщики обязаны выставлять на суммы предоплаты счета-фактуры на аванс? А Вы выставляете?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я сегодня попросила у своих поставщиков.  Не знаю то ли плакать, то ли смеяться.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хОТЕЛОСЬ СПРОСИТЬ , РАНЬШЕ ДЕЛАЛИ СЧЕТ ФАКТУРУ НА АВАНС И В НЕЙ БЫЛО НАПИСАНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНА ОПЛАТА. а СЕЙЧАС? ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ НА 9 МЕСЯЦЕВ НА СТРОЙКУ  И У НАС ЕСТЬ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ЗАКАЗЧИКА, ЕЖЕМЕСЯЧНО МЫ БУДЕМ ИМ ВЫСТАВЛЯТЬ С-Ф НА АВАНС А В НЕЙ ЧТО ПИСАТЬ ? РАНЬШЕ  КОНЕЧНУЮ С-Ф МЫ ВЫПИСЫВАЛИ НА ОСНОВАНИИ КС-3
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как я поняла, обновления в 1С позволяют  при заполнении выписок по банку,  поставить галочку на формирование счет-фактуры на аванс на основании  предварительно выписанного счета на оплату. Тем самым программа автоматически пропорционально  распределяет суммы  аванса по наименованиям товаров по ставке 18/118.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			"Для вывода печатной формы счета-фактуры на аванс с данными по наименованию товаров (требование п.5.1 ст. 169 НК РФ, внесенное Федеральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ) в счете-фактуре указывается документ ""Счет на оплату покупателя"". Печатная форма заполняется по его данным. 
		
		
		
		
		
		
		
	В документе может быть указана информация о суммах НДС по разным ставкам. Для этого нужно установить флаг ""Список"" в разделе ""Параметры счета-фактуры на аванс"" и добавить нужные строки в появившуюся табличную часть."  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Но я делаю по другому: В выписки банка в документе ПП входящее в графе счет на оплату указываю счет по которому проплатили. Потом при формировании счетов-фактур на аванс( автоматически) все счета-фактуры на аванс выписываются с наименованиями и распределенными суммами
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.06.2008 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 303
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.12.2007 
				
				
				
					Сообщений: 79
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для этого нужно, чтобы не только сам счет (счет № 001 от 01.01.09) был внесен в программу, но и в строчке "Договор" внутри счета стоял он же сам (счет № 001 от 01.01.09) . 
		
		
		
		
		
		
		
	Тогда при формировании выписки из банка два документа с одним наименованием договора найдут друг другу.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Если в течении 5 дней после поступления денег на р/сч была отгрузка товара, то авансовая счет-фактура обязательна? Не могу никак понять как делать правильно, нашла еще вот что: если поставка произведена до истечения срока, установленного для выставления счета-фактуры на аванс, то на момент реализации и для продавца, и для покупателя предварительная оплата перестает быть самостоятельным «налоговым событием», влекущим самостоятельные налоговые последствия, и в этом смысле перестает быть «предварительной оплатой в счет предстоящих поставок» в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ, следовательно, обязанность по выставлению счета-фактуры на аванс «погашается» и остается только обязанность выставить счет-фактуру с реализации.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я пока счета-фактуры на авансы не выставляю, хотя считаю, что это обязательно нужно делать. Выставлять счет-фактуры мы ОБЯЗАНЫ, просто покупатель их может принять только в случае наличия договора. Если же оплата была на основании счета (без договора), то вот в этом случае будет спорный вопрос, но уже у покупателя, может он принять этот вычет или нет. Вообще, хотя в НК написано, что покупатель обязан принять этот вычет, покупатель может этот вычет не принимать (1. это при получении счет-фактуры ее не регистрировать, 2. налоговая в любом случае не накажет налогоплательщика, ведь налоговая база в этом случае не занижена)  
		
		
		
		
		
		
			Я пока не выставляю, потому как у меня весь торговый учет ведется в базе 1С8 как управленческий, а не бухгалтерский, а в 1С7,7 заносится все одной проводкой за месяц, и в связи с этим ничего не могу сделать. По поводу проводок. В базе 1С7.7 специально уже в план счетов добавили новый субсчет 76.ВА А сама проводка правильная. Программисты 1С говорят, что и для комплексной и для 1С8 тоже будет такой субсчет, только немного позже. Кстати в базах, где добавлен новый субсчет уже есть возможность в выписке формировать счет-фактуры на аванс покупателю. На данный момент в НК написано, что в счетах-фактурах, которые поставщик выписывает на аванс покупателю, должнна быть прописана конкретная номенклатура, а не "предварительный платеж". МинФин же в свою очередь обещает выпустить разъяснения, в котором будет написано, что в счет-фактуре можно будет писать "предварительный платеж по счету/договору..." 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Счета-фактуры на аванс | 100percent | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.01.2009 20:28 | 
| Выписываем счета-фактуры на аванс!!! | marinaa | Делимся опытом | 2 | 12.01.2009 22:44 | 
| оформление счет-фактуры на аванс | маским | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 28.04.2007 17:08 | 
| Форма счет фактуры | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 06.04.2007 12:01 | 
| Про счет-фактуры? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2006 19:36 |