Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.02.2007 
				
				
				
					Сообщений: 41
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Два сотрудника направлены в командировку. В гостинице сняли двухместный номер. Документы за проживание оформлены на одного сотрудника. При составлении авансового отчета расходы по проживанию относить на этого сотрудника или разделить между обоими? Можно ли отнести к расходам услуги стоянки?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Расход оформляете на того человека, на кого выписана квитанция из гостиницы.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			На основании пп. 13 п1 ст. 346.16 НК РФ расходы на командировки относятся к расходам, на которые налогоплательщик уменьшает свои доходы. к этим расходам относятся: 1. Проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы. 2. Наем жилого помещения. 3. Суточное или полевое довольствие в пределах норм. 4. Оформление и выдача виз. 5. Консульские, аэродромнве сборы, сборы за право вьезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные аналогичные платежи и сборы. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальными актами организации. Последний раз редактировалось Sasha; 02.05.2007 в 14:47.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Когда сотрудник отправляется в командировку с использованием автомобиля, то должен быть выписан путевой лист и туда вписывается маршрут и задание водителю. Путёвка может быть выписана только на транспортное средство, которым владеет предприятие. Вывод: если вы хотите списывать затраты на авто, то оно должно быть у фирмы хотя бы во владении. А при режиме - компенсация, выплаты больше суммы, чем установлена в приказе о компенсации, не возможны без налогообложения. А что вам мешает подписать договор аренды автомашины на время командировки сотрудника?  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожайлуста как оформить командировку на индивидуального предпринимателя. Как на сотрудника или что то другое? И какие документы оформляються в командировку он ездит на машине принадлежащей ИП
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.05.2007 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			всем доброе время суток 
		
		
		
		
		
		
		
	а у меня такой вопрос:начальник поехал в командировку......принимающая сторона выделила ему машину.......он ее заправлял за свой счет.......как провести чеки с заправки???????  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.05.2007 
				
				
				
					Сообщений: 24
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у нас веселая организация)))))))))))шеф еще и водителя своего ссобой брал.......... 
		
		
		
		
		
		
		
	никаких договоров...прсто надо провести.......как хочешь может не включать эти расходы в налоговый учет?????????? может написала глупость...но я только начала работать бухгалтером)))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А за счёт чистой можно многое чего понасписывать, был бы приказ от шефа на компенсацию конкретных затрат конкретному человеку и полная его ответственность перед законом. Подсуньте ему приказик.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я в 1-С 8.0. пыталась сделать авансовый отчет по командировке на сотрудника.  
		
		
		
		
		
		
		
	Забила ФИО сотрудника, отдел и т.п., а когда дело дошло до самого отчета по командировочным я засомневалась, правильно ли я забила командировку. Все билеты и с/ф я забила как товары... я уверена что это неправильно, но не пойму к чему отнести билеты... Там выбор есть: или это товары, или это услуги... Что же выбрать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 27.11.2006 
				Адрес: Омск 
				Возраст: 49 
				
					Сообщений: 5,087
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Выбираете счет 20(25,26,44) субконто - командировочные расходы. Для командировочных расходов  субконто для целей налогообложения  будет "Командировочные расходы"
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я изначально не знаю что выбрать... В 1-С 8.0 что-то совсем не так как в 7.7.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Вот для наглядности я могу показать. Я не понимаю какую именно вкладку выбрать для того, чтоб провести командировку на сотрудника... Последний раз редактировалось Innoch; 06.06.2007 в 05:28.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В соседней теме, вот здесь: 
		
		
		
		
		
		
			http://glavbyh.ru/showthread.php?t=3879&highlight=%EA%EE%EC%E0%ED%E4%E8%F0%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E5 я прочитала о том, что суточные более 100 рублей облагаются налогом НДФЛ... У нас суточные получились 1000 рублей в сутки. Приказ от директора оформим на это дело. То есть, получается, что я с работника должна удержать с суммы суточных 13% ? Что делать, если я вовремя не произвела удержание НДФЛ? Просто сделать сейчас платежку на НДФЛ и все? Или в каких-то отчетах эта сумма НДФЛ будет фигурировать? И еще, может лучше уменьшить сумму командировочных, чтоб она не облагалась налогом, если это реально? Подскажите, как правильно сделать?! 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
			Подскажите по такому вопросу пожалуйста: Директор был в командировке в Польше, он сделал себе визу. Как эта виза проводится и влияет ли на прибыль?Каким числом я должна провести авансовый отчет, и если стоимость в Евро по курсу на какую дату считать? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Всему можно научиться, главное захотеть это!  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Командировка: можно ли не считать по среднему заработку? | AnnAnn | Зарплата и кадры | 5 | 04.06.2008 11:06 | 
| Командировка | Innoch | Зарплата и кадры | 8 | 23.04.2007 11:19 | 
| Командировка совместителей | ROSSONERA | Зарплата и кадры | 1 | 05.04.2007 12:46 | 
| КОМАНДИРОВКА | Еленка | Зарплата и кадры | 4 | 06.02.2007 17:29 |