Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
|
Добрый день, помогите пожалуйста. У нас такая ситуация. Мы продаём товар по безналу, у нас есть договор с другой компанией на кассовое обслуживание. Например приходит клиент(физ. лицо или представитель юр. лица) и платит деньги в кассу другой компании. На следующий день эта компания присылает эти деньги нам на расчетный счёт в полном обьёме. Вопрос заключается в том, что когда происходит реализация, мы должны выписать счет-фактуру, в которой должны указать эту сумму(аванса). Подскажите какой платежно-расчетный документ нам вписывать в счет-фактуру, чек который выдала другая компания покупателю, или дату и платежное поручение по которому эти деньги пришли непосредственно к нам? Заранее спасибо.
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Варианты договора годового абонентского обслуживания | mussy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.03.2009 23:44 |