Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | |
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 а в пояснит. записка прилагется к индивид. свдениям...я ее как то в ПФР взяла, вот копии постоянно снимаю и зполняю за каждый год.  
 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2009 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как быть, если у ген. дира нету не ИНН, не пенсионного, АДВ-11 не сформировать, т.к. не сформировать СЗВ-4?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 295
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Djull немного не поняла... так пояснит. записка нужна почему не начислялась з/п или в принципе к индивид. сведениям?   
		
		
		
		
		
		
		
	я в прошлом году сдавала только сведения распечат., дискетку ну и папочку с веревочками   ни пояснит. записок, ни сведений об организац. у меня не было.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1. Про НДС.Куча писем, которые говоярт о том, что НДС к вычету можно отлажить - это право налогоплательщика (а не обязанность,а это уже о многом говорит). Нет реализации-нет вычета. должна быть реализация котя бы на копеечку. Можите, конечно декларацию и к вычету показать - это сразу камералка. Если все докум (сч/ф) от поставщиков товаром, работ, услуг есть, то попробуйте заявить Ваш ВЫЧЕТ!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	2. Про пояснит. записку. Это приложение к индив. сведениям в ПФР.Сбросьте свое e-mail вышлю Ва по почте, сразу все поймете.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			это ваши расходы (затратная чать). Соответственно 26, 44 счета в зависимости от вида деятельности!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Если в программе 1 С все правильно забито, то декларация автоматичнски все правильно заполнит. Выйти затраты должны по стр. "Косвенные расходы" или "Прямые расходы" это, опять таки, зависит от того к каким имеено расходам вы отнесли вашу аренды и прочие затраты. Удачи-))  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2009 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, нашел. Проблема была в том, что я 26 счет руками закрывал и неправильно заполнил НУ в бух. справке.  
		
		
		
		
		
		
		
	Я по поводу декларации НДС не понял. Какую мне надо сдавать, если доходов не было? можно просто нули проставить (руками в 1С исправить)? а как потом вычет показать в следующей (просто приплюсовать)? А как насчет госпошлин? с них я НДС не плачу? Благодарю)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Что касается "просто приплюсовать" - дык эта программа сама все сделает, главное правильно все завить в 1С. Госпошлина - это и есть сбор. Он не облагается НДС !!! Удачи-))  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[quote=zhenya;270708]Где должны отразиться госпошлины (на регистрацию, на копию устава)?  
		
		
		
		
		
		
		
	Если Вы ее учитываете на 26 счете - то отражается в общей сумме косвенных расходах. строка 040 в декларации. Если Вы ее учитываете на 91.2 счете - то отражается по строке в общей сумме косвенных расходов. строка 040 в декларации, и ОТДЕЛЬНО выделяется (только сумма самой госпошлины) по строке 041 в декларации.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |