Цитата:
Сообщение от Альф
Счет фактура пришла на месяц позже накладной. Накладная была проведена в 3 квартале, счет фактуру надо проводить в 4 квартале, ввожу как с/ф полученные, а как отразиться в книге покупок не знаю..., надо ли делать доп. листы . Научите,
И еще вопрос есть вопрос к профи... получены ден. средства от покупателя, мы перечисляем эти деньги постащику товара день в день--- считаеться ли это аванс покупателя****** Отгрузку производим в этот же день. ИЛИ например перечисляем через день поставщику деньги от покупателя- это аванс от покупателя******
|
Доплист делть необходимо при уточненке, у вас ее нет за 3 кватрал, т.к. не было сч/ф и вы, соответственно, ее не могли учесть в 3 квартала. Учитывайте в 4 кв. и все, без уточненок и доплистов !!!