Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
нет, она не на аванс, а на сумму оказанных услуг,только за часть месяца. Т.е. так:сначала мы оплачиваем сумму по счету, эта сумма расчитывается из учета потребления за прошлый месяц. Потом с середины месяца мы начинаем потреблять чуть больше,и поставщик делает перерасчет. Так получается(например) одна сч/ф с 01.01 по 17.01(по факту потребления),вторая с 18.01 по 31.01. Аванс оплачивается по счету в начале месяца.Всю разницу мы потом обязательно доплачиваем,когда приходит вторая сч/ф.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
привязывайте оплату к договору, а не к счету, по оприходованию актов прога сама будет учитывать расходы
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
в акте то на какой счет Д услуги относит смотрели ? Может опять на непринимаемые?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Elp, на Д44 К 76 ? 76-ой смотрели? Ну и как вариант попробуйте перепривязать оплату к сч/ф тогда, разбейте платежку в выписке на 2
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
просто я услуги всегда на 76 кидаю и аренду тоже. Кстати посмотрите, чем арендные от этих отличаются, если аренда попадает, то и это должно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
у меня все поставщики через 60 проходят,и аренда в том числе, во всех платежах всё одинаково,аренда прошла без проблем, а этот один платеж не принимается
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Elp, попробуйте групповое проведение сделать, последовательность восстановить. Должно учитываться, может где то сбой
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
Elp, а услуги не транспортные расходы случаем? Они закрытием месяца иногда принимаются только
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
нет, это те же услуги, что и мы оказываем, только от вышестоящего провайдера нам.
ещё знаете ,что.. я посмотрела оприходование первой сч/фактуры, там 3 строки: сама услуга,входной НДС и третьей строкой стоит "корректировка взаиморосчетов".Что это может быть? Во второй сч/ф такого нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
корректировка по счету затрат или с аванса на оплату?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
В программе 1С7.7 УСН на этом счете собираются расходы на доставку (см.план счетов),о которых спрашивала Весна, или вы работаете в 1С8 и там на этот счет можно относить и другие расходы ?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
не знаю... а как это определить?
у меня это единственный счет,который согласован с корректными проводками,и на него можно поставить расходы, другого нет((( на каком тогда счете можно собирать расходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
так добавить другую проводку в корректные не вопрос
не помню точно счет авансов в 7-ке, иногда меняет 60.1 непринимаемый, на 60.2 принимаемый. В проге ещё и субсчета, на который относите имеют признак непринимаемых и принимаемых расходов. Похоже у вас оплата падает на 60.1, а услуги на 60.2 вот она и корректирует, посмотрите внимательно
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2011
Адрес: Юг...Западной Сибири
Возраст: 46
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|