Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 17
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, подскажите пожалуйста, является ли нарушение отражение израсходаванных подотчетных сумм следующим образом: 
		
		
		
		
		
		
		
	сотрудник приобрел МПЗ (чек и товарник есть) 22.09.2009, а/о предоставляет 02.10.2009г. бухгалтер делает следующие проводки: 22.09.2009г. - Д 10 К 60 на сумму по тов.чеку и чеку 02.10.2009 - Д 60 К 71 на сумму оплаты. Я вижу здесь нарушение, но не могу аргументировать со ссылками на законодательство. Скажите я права что так делать нельзя или все-таки это не является нарушением. Думаю что делать нужно делать так: 02.10.09 Д 10 К 71 на сумму тов.чека и чека.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 06.05.2008 
				Адрес: Липецк 
				Возраст: 61 
				
					Сообщений: 50
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			АО-01 предоставляется в срок не позднее 3 рабочих дней...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Заблокирован 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У Вас в учетной политике должно быть прописано в течение какого срока он должен отчитаться за полученные ден.средства!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			22,09 физически не может быть никаких проводок, т.к АО от 02,10, соответственно все проводки будут от 02,10
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Per aspera ad astra 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 9,240
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			После окончания срока на который выданы под отчет денежные средства. 
		
		
		
		
		
		
			А по какой причине вы делаете иначе? 
				__________________ 
		
		
		
		
	![]() Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 17
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да это не я так делаю, это знакомый бухгалтер такое вытворяет, и считает, что так правильно, сколько я ей не говорила, что не может она оприходовать МПЗ раньше даты утвержденного авансового отчета, она никак не убеждается )))  
		
		
		
		
		
		
		
	Спасибо всем за ответы. Мне стало интересно есть ли еще такие оригиналы)))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 типа экономист 
			
			
			
			Регистрация: 05.09.2008 
				Адрес: СПб 
				
				
					Сообщений: 609
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=Jull;289908]Я вижу здесь нарушение, но не могу аргументировать со ссылками на законодательство. QUOTE] 
		
		
		
		
		
		
		
	В соответствии с п.1 ст.9 Закона о бухгалтерсокм учете № 129-ФЗ, утв. 21.11.96 г. все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. (Вам первичный документ представлен 02.10.2009, следовательно отражаете операцию в учете 02.10.2009) В том же законе п.4 -первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным — непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. (За нарушение данного пункта закона несет отвественость подотчетное лицо.) Ознакомьте работника с этим пунктом закона. Оформите внутренний приказ о подотчетных сумма,в котором установите: - перечень подотчетных лиц; - максимальные размеры подотчетных сумм; - основания выдачи денежных средств под отчет; - сроки, на которые денежные средства могут выдаваться под отчет. Всех подотчетников ознакомьте с этим приказом. На основании этого приказа : не сдал подотчетник вовремя авансовый отчет- удерживайте сумму с зарплаты. Возможно так наведете дисциплину.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Тем более, что существует такое понятие, как неотфактурованные поставки...   Я бы на Вашем месте не бился с ветряными мельницами...  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |