Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Подскажите, пожалуйста.
Таблица 2. Перечислен ЕСН. За отчётный квартал в декабре ставим то, что уплатили за ноябрь. Но если мы решили погасить ещё налог , который должны были бы перечислить в январе (решили выплатить зарплату и перечислить зарплатные налоги 25.12.2009 вместо 05.01.2010), ставим тогда в декабре = ноябрь+декабрь? Тогда в графе 9 табл.2 будет задолжность за ФСС (п.11 переплаты по ЕСН) Правильно? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
нет не правильно. если вы в этом году заплатили все налоги тогда у вас задолженность на конец года по 4-фсс должна быть =0.
вы же начислили, к примеру, 100 руб. и уплатили 100 руб, получается 0 (если сальдо на начало года было =0) |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Что то по-видимому не так.Тут ещё вот в чём дело Задолжность за ФСС на начало года 4388,51 (п.12) , а получено от фонда на банковский счёт 3599,46, если на эту разницу (4388,51-3599,46) я уменьшу платёж за декабрь в декабре оплачу тогда будет правильно? И получится в итоге по "0". Или что-то надо дополнительно написать, чтобы учесть?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Наталья_58, формула для расчета такая: задолженность на начало года+начислено за год-уплачено за год -получено от ФСС.
за счет чего у вас была переплата на начало года? почему вам вернули меньше чем были должны? |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
[QUOTE=Veselenochka;265995]Наталья_58, формула для расчета такая: задолженность на начало года+начислено за год-уплачено за год -получено от ФСС.
за счет чего у вас была переплата на начало года? почему вам вернули меньше чем были должны?[/QUOTE Задолжность -это по уходу за ребёнком. Вернули сколько написала, так стоит в расчётной ведомости у старого бухгалтера. А почему? Это вопрос. Что можно сделать то? Или оставить , чтоб не было только задолжности за нами, а её не будет . А будет за фондом. А перечисления нельзя сделать на меньшую сумму в декабре? Ну нет ничего только расчётные ведомости. А мне нужно сделать теперь за январь-декабрь. С января я так понимаю всё пойдёт по нулям . |
|
|
|
|
|
#6 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
а в расчетах по есн в этой форме учитывается весь есн или фсс и фомс (без пфр)?
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
в форме 4-фсс показываем только ЕСН ФСС. мед фонды и пфр в других декларациях
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: старший бухгалтер
|
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, у нас в отчете по ФСС налог в графе 3 табл.2 должен составлчть ровно 2,9% от указанной налогооблагаемой базы. Во всяком случае, в ФСС сверяют именно так. Но я не могу понять, как же быть тогда с регрессом?? как только доходы моих сотрудников превышают определенные планки, программа считает налог с учетом регрессивно шкалы, т.е. никак неполучается ровно 2,9%.. Но как-то же отчет люди сдают)) Видимо, я что-то не понимаю? Подскажите, пожалуйстааааа
__________________
...под настоящим именем моим меня никто не видел и не знает... |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Почему не правильно? У меня тоже на конец года стоит долг за ФСС. У меня в 4 квартале пособие по беременности и родам и два по рождению ребенка прошли. Они превысили начисления за квартал. В первом квартале долг закроется после начислений. Мы все пособия принимаем в момент выплаты и из ФСС не ждем когда нам будут перечислять деньги. (Наш ФСС работает так, если наших выплат достаточно на погашение, а правилонсть таких возмещений проверяют после проверок.)
__________________
Да, бывает и так.... |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
SonNata у них как я поняла не тот случай.
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
Всем добры день!!! Подскажите, пожалуйста, сегодня сдавала отче в ФСС, вернули из-за того, что не совпадают перечисленные денежные средства по есн (раздел 1 табл. 2), они дали мне распечатку, которую им из РКЦ приносят, там в ноябре м-це какой-то платеж - 157,95, это с нас налоговая что-то сняла или там не знаю что... Как мне теперь быть****** Что исправлять******
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Снова бух
|
Посмотрите эту сумму за ноябрь, если это действительно списали с р/с в погашение задолженности по ЕСН в части ФСС, просто надо провести ее в выписке на 69,1, а в 4-ФСС добавить к сумме платежей за ноябрь. Изменится задолженность на конец года за Вами или фондом.
Да, кстати, они там копии платежек обычно требуют, а здесь будет инкассовое, которым списали... Последний раз редактировалось Полянская; 15.01.2010 в 12:27. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
Дело в том, что ее не списали с нашего р/с. Я пока сдала отчет и указала уплату за минусом этой суммы, запрошу в налоговой уведомление, а там посмотрим.... Просто я с таким первый раз столкнулась... даже не знаю, правильно ли сделала...
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
Впервые заполняю форму отчета, и возник у меня вопрос: в таблице 2, в первой строке "ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ по временной нетрудоспособности", столбец 3 "Количество дней, выплат, пособий" - какое количество дней нужно указать? Только дни которые оплачены за сет ФСС или общие? У меня в 1м квартале 4 больничных листа, из них 8 дней за счет организации и 69 - за счет ФСС - какое кол-во дней нужно указывать, подскажите пожалуйста.
Спасибо большое. И еще один вопрос: В таблице 1 в графе "Задолженность за территориальным органом Фонда на начало расчетного периода" (сумма перенесена с расчета за прошлый год), и сумма по оборотке в 1С не идут. В отчете сумма больше на 158 рублей. Оказывается, что бухгалтер работающий ранее в 2009 году не верно рассчитал больничный лист, затем откорректировал его бухгалтерской справкой, но в отчете это не учел. Посоветуйте, пожалуйста как можно все восстановить? |
|
|
|
|
|
#15 |
|
Снова бух
|
Дари добро, число дней - оплаченных за счет ФСС, суммы тоже.
На 01.01.10 задолженности ни за страхователем, ни за фондом не будет, ставьте по нулям на начало года. А остатки по 2009 г. можно откорректировать и перенести на сч. 69.21.5 - Соц.страх (до 2010 г.). Начинаем новую жизнь
|
|
|
|
|
|
#16 | |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Снова бух
|
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 74
Спасибо: 0
|
ОГО, какие новости!!!!!!!! Это по форме 4 ФСС???? Честно, даже и не думала, что жизнь настолько новой будет!!!! И что же получается, они ничего не будут возмещать за прошлый год?????
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| форма 65 в ПФ | griffith | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 12.01.2010 16:47 |
| Форма 4-ФСС РФ | katen | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 21.07.2009 17:50 |
| Форма №2 для ИП | Gulia | Программы: 1C 7.7 | 5 | 23.03.2009 19:54 |
| Форма № 1 | Новичок-бухгалтер | Отчетность в примерах и картинках | 2 | 11.03.2008 17:19 |
| форма ос-1 в 1с | virgin | Программы: 1C 7.7 | 1 | 04.08.2006 11:09 |