Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#3 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#6 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,264
Спасибо: 2,644
|
Sabimax, у вас будет переоценка в Закрытии месяца и все отразится корректно в учете.
Мы вас не поняли с Б_С_К, посчитали, что вы товар продаете и курс пересчитываете при продаже, а вы валюту продаете. |
|
|
|
|
|
#7 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Да ошиблась я в теме ...
не понятно почему у Вас на 52 счете отрицательный остаток, Курсовые разницы попадают на 91 счет. Это у Вас программа сформировала проводки? |
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.03.2015
Адрес: Казань
Сообщений: 93
Спасибо: 7
|
Б_С_К, Я сначала сделала продажу валюты, т.е. списание с валютного счета и поступление на расчетный счет, а потом уже приход на валютный счет. Может в этом ошибка...
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
добрый день! у нас было поступление 250 евро в мае, висели на валютном счете, в декабре мы их перевели в рубли на расчетный счет.
Что мне с этим делать? я так понимаю, что здесь какая то разница курсовая должна быть, как ее учитывать и вообще какие последовательные проводки должны быть? Прошу помощи, потому что никогда не сталкивалась с учетом валюты. спасибо заранее большое
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
|
|
|
#10 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Если дата списания иностранной валюты и дата зачисления денежных средств от продажи валюты на расчетный счет не совпадают, для отражения операций по продаже валюты также необходимо использовать счет 57. Таким образом, в день списания иностранной валюты для продажи необходимо сделать бухгалтерскую запись:
Дебет счета 57 "Переводы в пути", субсчет 2 "Продажа валюты", Кредит счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", - валютные средства направлены на продажу по курсу Банка России на день продажи. Непроданная валютная выручка подлежит зачислению на текущий валютный счет организации. При получении выписки с текущего валютного счета и сопроводительных документов делается следующая запись: Дебет счета 52 "Валютные счета", субсчет 2 "Текущий валютный счет", Кредит счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", - зачислен на текущий валютный счет остаток валютной выручки. В день снятия с транзитного валютного счета иностранной валюты для ее продажи и зачисления на текущий валютный счет делаются следующие запись: Дебет счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", Кредит счета 91-1 "Прочие доходы" - учтена положительная курсовая разница между курсом продажи и официальным курсом Банк России. Дебет счета 91-2 "Прочие расходы" Кредит счета 52 "Валютные счета", субсчет "Транзитный валютный счет", - учтена отрицательная курсовая разница между курсом продажи и официальным курсом Банк России. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
спасибо огромное за подсказку.
я так думаю что закрытием месяца должно автоматически пересчитываться? или проводки вручную надо делать
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
у нас остатка валюты не было, просто в мае получили 250 евро, а в декабре все до цента продали.
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
|
|
|
#14 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Цитата:
Да пересчитывает, только если правильно загружены курсы ЦБ |
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
ой чего то я запуталась и в документах и особенно в проводках! как мне завести выписку? и в конце года продажу валюты и поступления на расчетный счет, не поняла
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
|
|
|
#16 |
|
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
я не нашла у себя в списке счетов 52.2, скорее всего просто не заведен
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
|
|
|
#17 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Приходуете документом Поступление на расчетный счет Оплата от покупателя
Дт 52 Кт. 62.22 Списываете доком Списание с расчетного счета Прочие расчеты с контрагентами Дт 57.22 Кт 52 Курсовые разницы на 91 сч. в зависимости положительная отрицательная.... После приходуете на Рублевый счет документом Поступление от продажи иностранной валюты Дт 91.02 Кт 57.22 Дт 51 Кт 91.01 |
|
|
|
|
|
#19 |
|
помощник руководителя
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 1,398
Спасибо: 2
|
Спасибо, в принципе я 91.1 и использовала, а так как мы усн доходы, у нас получается все проще
__________________
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток. |
|
|
|
|
|
#20 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Нужна помощь в проводках по кассовой передвижке | klerk | Учет в НКО | 0 | 26.03.2007 11:38 |