Цитата:
Сообщение от margo 22
Дамы прошу Вас помогите!!!!! Впервые делаю отчеты в персонифицированный учет. Делаю в ПУ 5. Как делать, что сначала? может есть ссылки на какие нибудь видео инструкции или просто инструкции(((((((((((
|
Сначала забиваются данные организации. Потом жмете "инд. сведения", далее через кнопку с правой стороны "Добавить" вбиваете данные работников. Забив данные работника встаете на строку с его данными и справа ниже нажимаете на "начисления" и вбиваете что начислено в один столбик, а в другой рядом что начислено по б/л. Далее "пересчитать взносы" и "рассчитать уплату"(предварительнозаведя,коэф. уплаты), сохраняем. Жмем на "Стаж работы" (к примеру человек был на б/л с 08.05 по 20.05)- добавить - запись №1 с 01.01.10 по 07.05.10, сохраняем - добавить - запись №2 с 08.05.10 по 20.05.10 , третий параметр выбираем врнетруд, сохраняем - добавить - запись №3 с 21.05.10 по 30.06.10, сохраняем. После как по всем сотрудникам всё забито жмём "Формирование, просмотр пачек док-ов и описи АДВ 6-2..." и формируем.
В Пенс. нам сказали что строка в АДВ 6-2 должна совпадать со стр.110 РСВ, а т.к. там и там без копеек, то всё сходится, и уплата у меня сошлась.
А ещё нам сказали, что если в платежках мы будем ставить значение дата - конкретно месяц, то именно на тот месяц она у них и будет отражаться, а при переплате надо будет писать заявление, чтобы зачли на другой месяц. К примеру заплатили за февраль больше чем надо, а в марте недоплатили на эту сумму, вы будете считать что всё в порядке, а пенсионка в марте задолженность будет считать. Чтобы этого не было, сказали в п/п указывать ДД.00.2010.