Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
В журнал подшиваете в хронологическом порядке все выданные счета-фактуры - за месяц или за квартал. Сколько по кол-ву счетоф фактур - столько же должно быть в журнале выданныхсчетов фактур. За квартал выписали 50 счетоф-фактур - значит все эти 50 счетоф актур подшиваете к журналу выданныхсчетоф фактур. 1. Книга продаж. К книге продаж ни чего не подшиваете. В ней может находиться больше записей чем счетов фактур. 3. ТН + сечт фактура, акт + счет-фактура. Я сначала держу их вместе. Входящие, полученные документы. Когда закрываю месяц то бух первичку оставляю в папке, а счета-фактуры убираю в папку Журнал полученных счетовфактур. А реализацию ТН + СФ - раскладывают сразу. Одна пака - ТОРГ 12+ Акты Другая папка - счета-фактуры выданные. Вы должны разделять бухгалтерские документы (ТН +Акты) от налоговых (счета фактуры полученные/выданные) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|