Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.09.2010, 13:04   #1
Тружусь, аки пчела...
 
Аватар для Беренис
 
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,394
Спасибо: 146
По умолчанию Re: Как проверить правильность НДС

Т.е. анализ субконто показывает, что на конец периода у вас по одному контрагенту суммы зависли и на 62.1 и на 62.2? Такого быть не должно. Развернутое с-до д.б. либо Кт либо Дт. Иначе у вас не зачлись авансы. Это возможно в следующем случае: вы отгрузили товар, а оплату разнесли позже. Для этого надо восстановить последовательность расчетов (перепровести документы).
В противном случае вы переплачиваете НДС в бюджет.
Беренис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 13:07   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Как проверить правильность НДС

Цитата:
Сообщение от Беренис Посмотреть сообщение
Т.е. анализ субконто показывает, что на конец периода у вас по одному контрагенту суммы зависли и на 62.1 и на 62.2? Такого быть не должно. Развернутое с-до д.б. либо Кт либо Дт. Иначе у вас не зачлись авансы. Это возможно в следующем случае: вы отгрузили товар, а оплату разнесли позже. Для этого надо восстановить последовательность расчетов (перепровести документы).
В противном случае вы переплачиваете НДС в бюджет.
такое возможно, если учет ведется в разрезе договоров.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 05:36   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 175
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как проверить правильность НДС

Здравствуйте уважаемые !Это опять я => анализ субконто показывает, что на конец периода у вас по одному контрагенту суммы НЕ зависли а фигурировали в оборотах за период и на 62.1 и на 62.2? А конечное сальдо встречается и такое:Как это понять можно и что делать
Сальдо на начало
60.1. по Кредиту 693485,70 обороты = ноль сальдо на конец по кредиту то же = 693485,70
62,1 сальдо на началопо Дебету 693485,70 обороты Д=787152,96 К=787152,96 сальдо на конецпо Дебету=693485,70
62.2. сальдо на начало и по Д и по К =ноль обороты по Д475094,95 и по К 475094,95 сальдо на конец = ноль
76АВ сальдо на начало и по Д и по К = ноль обороты и по Д и по К=
69864,4
ИТОГО сальдо на начало и по Д и по К = 693485,70
Обороты и по Д и по К =1332112,31
Сальдо на конеци по Д и по К =693485,70
Подскажите пожалуйста это все закрыто? или как это делать дальше?

Последний раз редактировалось yulik888; 16.09.2010 в 05:46.
yulik888 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot