Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
А 26 не закрылся на 20-й скорее потому, что статьи затрат используемые на 20-м счете не являются материальными, одна из них точно:
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Если директ-костинг не используется, то счет 26 закрывается на счет 20. Если не закрывается, значит нет выпуска на счете 20 или не указаны способы распределения статей затрат.
P.S.опоздал не много ![]() Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 14.10.2010 в 13:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А если у меня нет движений по 20 счету, то мне лучше использовать директ-костинг и тогда программа будет автоматически списывать при закрытии месяца на 90.08 счет??? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Туман над Янцзы
|
![]()
Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91.
Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2 Текущая Версия 2.0.21.1 Организация работает на ОСН (услуги). Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы" Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
, вид расходов оплата труда. Потом зайдите в учетную политику и выберите списание издержек страховые взносы. Сделайте так может получится |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Туман над Янцзы
|
![]()
за 1 кв-л на 26 относил оплату труда, страховые взносы и услуги связи, которые проводил как "услуги сторонних организаций".
Далее на 25 счёт отнёс лишь один расход, так как была всего одна услуга, провёл тоже как "услуги сторонних организаций" Провожу закрытие сч 20, 23, 25, 26. Проводит, отмечает зелёной галочкой. Но судя по проводкам формируется списание на 90.08.1 только с 26 счета, да и то сумм почему-то нет!!! А 25 счет не закрывается? Мозги кипят уже :( Последний раз редактировалось soulfly80; 15.04.2011 в 22:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
Вы не может только лишь по тому что у вас не закрывается какой то счет менять учетную политику, тем более по среди года.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Не надо вручную, сделайте реализацию на 1 руб.или на 1 коп., все закроется автоматом, а сторно этого рубля сделаете в том м-це, когда будет реализация реальная.
Я в справочнике создала контрагента - Х и на него вешаю какую нибудь услугу.На рубль даже НДС не начислишь, в декларации копейки округляются до рубля.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
При отсутствии выручки я бы отнесла расходы на 97 и не парилась с ручными проводками и с объяснениями в ИФНС...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.04.2010
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
Извините тоже хочу поучавствовать.
Подскажите что я такого натворила что моя оборотка стала похожа на ужас. Применяем директ-костинг закрытие произошло без ошибок 20сч. закрылся , выручка была, причину понять не могу. Откуда взялась такая огромная сумма по дебету по з/п. Помогите пожалуйста разобраться Последний раз редактировалось Dina.; 14.10.2010 в 17:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Косвенные расходы можно списывать сразу, а ИФНС найдет к чему придраться. Потом будут задавать вопросы почему не в том периоде учитываете расходы.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
при директ-костинг счет 26 закрывается на счет 90.08, не совсем понятно причем тут 20?
Последний раз редактировалось TytOnXamOn; 15.10.2010 в 07:41. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Ну уж не по дебету, а по кредиту.
Оборотка конечно ваще кривая...у вас почему-то по статьям Оказанные услуги сторонней организацией и Страхование ответственности обороты только по кредиту...а хде дебет? Какими документами появился кредит? (сформируйте карточку 26 счета по этим статьям) думаю по з/пл похожая проблема...очень большая сумма по кредиту |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|